Przejdź do treści

Inne faktury

Wyświetleń: 13731 1 min czytania
W Fakturowni można wystawić dodatkowy dokument księgowy, wystarczy zaznaczyć opcję Ustawienia > Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać > zaznaczyć Inne faktury i zapisać zmiany. Po aktywacji tej funkcji, możemy już stworzyć taki dokument. Można także samodzielnie nadać nazwę tym dokumentom, wybierając w menu Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów > Inne faktury

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Natalia Kawecka !! 2023-01-05 14:02

Dzień dobry,
w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak Refaktura.

Natomiast w Fakturowni można stworzyć własny szablon dokumentu lub nadać własne nazwy dokumentom.
Przesyłam linki do szczegółowych instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow

https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow#:~:text=Najprostszym%20sposobem%2C%20aby%20nada%C4%87%20fakturze,ustaleniu%20w%C5%82asnej%20nazwy%20klikn%C4%85%C4%87%20Zapisz.

W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji, pozdrawiam.

Komentarze (51)

Natalia Kawecka !! 2023-01-05 14:02 Główna odpowiedź
Dzień dobry, w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak Refaktura. Natomiast w Fakturowni można stworzyć własny szablon dokumentu lub nadać własne nazwy dokumentom. Przesyłam linki do szczegółowych instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow#:~:text=Najprostszym%20sposobem%2C%20aby%20nada%C4%87%20fakturze,ustaleniu%20w%C5%82asnej%20nazwy%20klikn%C4%85%C4%87%20Zapisz. W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji, pozdrawiam.
Anonymous 2023-01-05 12:19
Dzień dobry, w jaki sposób wystawić Refakturę?
Kacper Seta 2022-05-10 09:31 Odpowiedź
Dzień dobry, dokument magazynowy WZ można wystawić po aktywowaniu Obsługi magazynowej w Ustawieniach konta. Obsługa magazynu dostępna jest od planu Standard. WZ można wystawić przez zakładkę Magazyn -> Wydanie. Po zapisaniu WZ można z poziomu jej podglądu wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Pozdrawiam Kacper
Anonymous 2022-05-09 23:23
Witam, jaki wystawic Fakture WZ żeby mozna było potem ja przeksztalcic na zwykla fakture?
Kacper Seta 2022-03-21 11:39 Odpowiedź
Dzień dobry, dokumenty magazynowe można wystawiać w Fakturowni od planu Standard po aktywowaniu obsługi magazynowej. Po wystawieniu faktury można wybrać z poziomu jej podglądu Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy. Po zapisaniu dokumentu magazynowego można wybrać Drukuj -> Drukuj bez cen. W systemie można też aktywować automatyczne wystawianie WZ po zapisaniu faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu- Pozdrawiam Kacper
Anonymous 2022-03-20 19:25
Witam, Mam zamiar wystawić fakturę na usługę modernizacji kotłowni (usługa plus towar). Potrzebuję do danej faktury wystawić dokument wz ilościowy (bez cen) zakupionych towarów z firm zewnętrznych. W jaki sposób mogę to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Radosław Kwarciany
Kacper Seta 2020-11-03 16:25 Odpowiedź
Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo, aby taka nazwa widniała na dokumencie? Własne nazwy dokumentow można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow Jeśli zapytanie dotyczy innego problemu, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl z opisem, jakim typem dokumentu miałaby być "elektronische Rechnung". Pozdrawiam, Kacper Seta
Anonymous 2020-11-03 12:13
Witam. Czy można wystawić elektronische Rechnung?
Kacper Seta 2020-05-08 13:29 Odpowiedź
Dzień dobry, w Fakturowni nie ma typu dokumentu "Faktura wewnętrzna". Po stronie wydatków można dodać Dowód Wewnętrzny, jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostępny jest oddzielny dokument WNT. Jeśli dokument miałby jednak nazywać się "Faktura wewnętrzna", można zmienić nazwę dowodu wewnętrznego lub własnej faktury (Inne faktury) zgodnie z instrukcją w tym artykule. Pozdrawiam, Kacper Seta
Anonymous 2020-05-07 15:00
Witam, jak w programie wystawić fakturę wewnętrzną, pozdrawiam, Monika
Kacper Seta 2020-02-26 15:23 Odpowiedź
Dzień dobry, tak, do dokumentów w Fakturowni można dodać załączniki. Domyślnie załączniki nie są widoczne dla Klienta. Przesyłam instrukcję z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury Pozdrawiam, Kacper Seta
Anonymous 2020-02-26 11:43
Witam, czy do Faktury VAT-Marża jest możliwość wystawienia załącznika (nie dla klienta), na którym można rozpisać marżę netto i brutto w celu rozliczenia tego podatku? Sam formularz podczas Faktury VAT-Marża nie prosi po podanie ceny zakupu i sprzedaży a księgowa potrzebuje taki dodatkowy dokument by móc rozliczyć podatek VAT do zapłaty. Z góry dziękuję za informację! W załączniku przesyłam wzorzec w celu zobrazowania o czym mówię (pierwsza strona faktura, druga załącznik).
Piotr Wajszczuk 2019-11-19 11:26 Odpowiedź
Witam, informacja jak wystawić notę obciążeniową znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/20320910-Nota-obciazeniowa-uznaniowa. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2019-11-19 10:31
Dzień dobry! Jak w programie wystawić " nota obciążeniowa"
Kacper Seta 2019-11-13 12:21 Odpowiedź
Dzień dobry, nie ma oddzielnej faktury MPP, uwagę "Mechanizm podzielonej płatności" można dodać podczas tworzenia faktury. Należy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatności" znajdujący się pod rubryką "Płatność". Uwaga ta może być dodawana domyślnie do faktur, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zaznaczyć checkbox "Domyślnie zaznacz "Mechanizm podzielonej płatności" przy tworzeniu faktur przychodowych" i kliknąć Zapisz. Pozdrawiam, Kacper
Anonymous 2019-11-13 11:13
Witam , gdzie można znaleźć fakturę MPP - metoda podzielonej płatności ?
Michał Borkowski 2019-10-14 09:44 Odpowiedź
Dzień dobry, tak, posiadamy opcję wystawiania faktury VAR marża. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2019-10-14 07:44
witam, czy jest możliwość wystawiania fvat marża?
Piotr Wajszczuk 2019-02-20 11:38 Odpowiedź
Witam, jest to jedna z metod przeliczenia podsumowania faktury ( wartości netto, wartości VAT i wartości brutto) dopuszczalna na polskich fakturach. Podstawowym kryterium w tym przeliczeniu jest stałą wartość kursu z czterema miejscami po przecinku. Program bierze każdą wyliczoną wartość w walucie podstawowej faktury i mnoży ją jako kurs. Wartości wyliczone w PLN nie mogą być pokazane z 4 miejscami po przecinku dlatego zaokrąglenie do 2 miejsca po przecinku powoduje różnicę groszową. Inne metody przeliczenia faktury według kursu podane są pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2019-02-20 11:32
Witam wystawiłam fakture w Eur i przelicznik na PLN i wszystko jest ok tylko zle zliczone pozycje o 1gr jest pomyłka netto jest 3220,13PLN Vat 740,63 PLN a łączna kwota 3960,75 PLN jak to poprawic ? Wartość netto 750,00 EUR 3 220,13 PLN Wartość VAT 172,50 EUR 740,63 PLN Wartość brutto 922,50 EUR 3 960,75 PLN
Piotr Wajszczuk 2018-10-17 13:10 Odpowiedź
Witam, instrukcja jak stworzyć dokument oferty znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-10-16 17:21
Czy jest możliwość wystawiania ofert online?
Anna Chmielińska !! 2018-08-07 09:52 Odpowiedź
Witam, W naszym systemie nie istnieje możliwość wystawienia tego typu dokumentu. Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku prac mad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Pozdrawiam, Ania.
Anonymous 2018-08-06 19:48
Witam , jak można wystawić fakturę kompensatę ? Pozdrawiam Marcin
Anna Chmielińska !! 2018-06-26 11:32 Odpowiedź
Witam,
Zerowy podatek na fakturze można ustawić za pomocą:
{"name":"Produkt A2", "tax":"disabled", "total_price_gross":50, "quantity":1}.
Po zastosowaniu powyższego parametru podatek VAT nie jest wyświetlany, jak również zliczany przez nasz system.
Dokumentacja API jest widoczna pod linkiem:
https://github.com/fakturownia/api#f6.
Pozdrawiam, Ania.
Anonymous 2018-06-25 22:54
Witam serdecznie, jak można wystawić fakturę bez VAT? Chodzi mi o obsługę w API. Pole kind nie jest brane pod uwagę.
Anonymous 2018-06-21 12:33
Witam , jak wystawić fakturę VAT do paragonu (sprzedaż dla osoby fizycznej). Pozdrawiam , Julian.
Anna Chmielińska !! 2018-04-05 12:14 Odpowiedź
Witam, Duplikat faktury można wystawić za pomocą : Wyboru faktury, której duplikat chcemy wystawić > Więcej opcji > Duplikat > Drukuj > Wydany duplikat zostanie zapisany w formacie pdf. Pozdrawiam, Ania.
Anonymous 2018-04-04 19:08
Witam, jak można wystawić duplikat faktury ?
Piotr Wajszczuk 2018-03-23 14:30 Odpowiedź
Witam, czy w zakładce Ustawienia ma Pani poza wyborem języków inne rodzaje ustawień, np. Ustawienia konta? Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-03-23 10:30
"Można także samodzielnie nadać nazwę tym dokumentom w menu Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów > Inne faktury" - niestety w moich ustawieniach nie ma takiej opcji jak 'wydruki'. Proszę o pomoc.
Piotr Wajszczuk 2018-02-19 10:02 Odpowiedź
Witam, wtedy prawdopodobnie wystawia się za tego rolnika fakturę RR ( rolnik ryczałotowy) Nabywca produktu, w tym wypadku siana wystawia taki dokument po stronie kosztów. Instrukcja jak to zrobić znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5545097-Faktura-VAT-RR-Faktura-wystawiana-za-rolnika-ryczaltowego-. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-02-17 10:35
Witam, proszę o informację , w jaki sposób uwzględnić sprzedaż ewidencjonowaną ale nie fakturowaną np rolnik vatowiec nieposiadający kasy fiskalnej sprzedaje raz w roku siano osobie fizycznej, nie wystawia f-ry ani paragonu ale musi odprowadzić vat, tak aby wszystko grało w JPK
Piotr Wajszczuk 2017-12-13 18:31 Odpowiedź
Witam, w systemie należy zaznaczyć opcję wystawiania not księgowych w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać i zapisać zmiany. Potem należy wybrać nowy formularz faktury i wybrać typ dokumentu "Nota księgowa" i wybrać jeden z podtypów: Obciążeniowa, Uznaniowa. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2017-12-13 13:44
witam,gdzie moge wystawić notę obciążeniową
Piotr Wajszczuk 2017-07-06 16:48 Odpowiedź
Witam, faktury odwrotne obciążenie powinno się generować w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Anonymous 2017-07-06 16:26
witam, jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem ? (jesteśmy podwykonawcą, mamy dostać kwotę netto)
Piotr Wajszczuk 2017-05-08 19:11 Odpowiedź
Witam, w systemie możemy przydzielić Klientów do odpowiednich działów firmy. Instrukcja znajduje się tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/143810-Dostep-do-danych-zakladki-Klienci-. Z jednego działu firmy możemy mieć dostęp do klientów firmowych, a z drugiego działu Klientów jako osoby prywatne. Wystawiając faktury z danego działu nie będziemy mogli wybrać Klientów przeznaczonych dla działu drugiego. Działy firmy tworzymy w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział.
Anonymous 2017-05-08 16:35
Witam Prowadzimy sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego. Czy jest możliwość prowadzenia oddzielnej numeracji faktur dla klientów detalicznych oraz firm ?
Piotr Wajszczuk 2017-04-21 11:41 Odpowiedź
Witam, systemie nie oferuje takie możliwości. Można jedna wysłać do Klienta przypomnienie o nieopłaconej fakturze, które również rozpoczyna czynności windykacyjne: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
Anonymous 2017-04-21 11:31
Jak wystawić wezwanie do zapłaty do wystawionej faktury?
Piotr Wajszczuk 2017-01-26 16:19 Odpowiedź
 
Witam serdecznie, faktury odwrotne obciążenie można wystawić w sposób opisany na instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-​.


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 
Anonymous 2017-01-26 13:10
mam pytanie jak wystawić FV na odwrócony podatek po zmianach
Piotr Wajszczuk 2017-01-02 16:37 Odpowiedź
Witam serdecznie, istnieje w systemie ustawienie wyliczania faktury, które pozwali zastosować liczenie od kwot netto. 
Należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania. 
Anonymous 2017-01-02 11:23
Witam, czy można wystawiać faktury od kwoty brutto ? Jest to dla mnie bardzo ważne.
Piotr Wajszczuk 2016-10-31 10:09 Odpowiedź
Witam, na fakturze unijnej na pewno powinna się znaleźć odpowiednia, waluta , język faktury oraz odpowiednia stawka VAT jaka przysługuje kontrahentowi. Co do reszty dokumentów proszę o konsultację księgowym, gdyż nie orientuje się jaki dokumenty należy dołączyć do sprzedaży zagranicznej.
Anonymous 2016-10-28 21:35
witam jak wystawic fakture dla klijenta z uni europejskiej gdyz tutaj nie widze takiej i jakie jeszcze musze wypelnic dokumenty
Piotr Wajszczuk 2016-04-01 11:21 Odpowiedź
Witam fakturę korektę można wystawić tylko do jednej faktury.
faktury@portierge.pl 2016-04-01 11:17
czy można wystawić korektę zbiorczą do kilku faktur, bo nie wiem gdzie szukać?
Anonymous 2015-08-03 17:40
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR. Opcję może aktywować jedynie administrator serwisu. czy aktywować tę opcję na Pana koncie?
Anonymous 2015-08-03 16:53
Prosze o wstawienie do wydatków fv rr czyli faktura zakupu od rolnika ryczałtowego