Przejdź do treści

Korekta faktury sprzedaży w procedurze VAT marża

Wyświetleń: 5317 1 min czytania
W przypadku stwierdzenia błędu na wystawionej w procedurze VAT marża fakturze sprzedaży, aby prawidłowo odzwierciedlić dokonaną transakcję, należy wystawić fakturę korygującą. Wejdź w fakturę, którą zamierzasz skorygować. Będąc w widoku faktury, z menu w lewym górnym rogu wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę: Możesz wpisać przyczynę korekty, zostanie ona wówczas naniesiona na wydruku faktury: Szablon automatycznie podpowiada wartości widniejące na pierwotnej fakturze: ​​​​​​Drugi wiersz zawiera dane po korekcie. To w nim należy wskazać prawidłowe wartości sprzedaży. Na przykładzie poniżej, zaznaczono miejsce zmiany – zmiana dotyczyła wyłącznie ilości sztuk – wszystkie pozostałe wartości system wyliczył automatycznie. ​​​​​​Wystawiony dokument faktury korygującej wygląda następująco: ​​​​​​Wprowadzone dane zostaną automatycznie zaewidencjonowane do rejestru sprzedaży VAT i przeniesione do pliku JPK_V7, jeśli korzystasz. Aby wyświetlić dane księgowe dokumentu, skorzystaj ponownie z menu w lewym górnym rogu, wybierając tym razem Więcej opcji > Dane księgowe: ​​​​​​Możesz sprawdzić lub edytować kwoty lub kody procedur wprowadzone do rejestru. Jak poprawić dane, używając edycji zaawansowanej, dowiesz się z artykułu: Rejestry VAT – edycja zaawansowana

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Komentarze